Добрый день, уважаемые форумчане. ООО на ОСНО. УТ 10.3, БУХГАЛТЕРИЯ 8.3. У нас в УТ счета-фактуры вписываются покупателям без префикса. Например № 233. После выгрузки в бухгалтерию, номера приобретают префикс базы, например АТ000233 и в таком виде попадают в книгу продаж. Можно ли в таком виде сдавать книги в составе декларации НДС? Не снимут ли вычет у покупателя?